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一般納稅人,每月月月底的時(shí)候需要對進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做哪些結(jié)轉(zhuǎn)處理?分錄怎么做?

84784975| 提問時(shí)間:2020 04/23 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 04/23 14:06
84784975
2020 04/23 14:09
老師好,如果進(jìn)項(xiàng)稅之前遺留的比當(dāng)月銷項(xiàng)大,應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2020 04/23 14:12
你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅之前遺留的比當(dāng)月銷項(xiàng)大就這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784975
2020 04/23 14:20
老師好,之前會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候?qū)N項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)進(jìn)了未交增值稅。我應(yīng)該怎么做?
鄒老師
2020 04/23 14:26
你好,你可以把之前錯(cuò)誤的紅沖,然后按上面的做正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784975
2020 04/23 15:10
老師你好,報(bào)完稅以后,相關(guān)應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
鄒老師
2020 04/23 15:17
你好,你是指增值稅的賬務(wù)處理嗎? 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784975
2020 04/23 15:26
老師,麻煩問一下,如果做了借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。后期我還需要怎么處理?
84784975
2020 04/23 15:27
報(bào)完稅,在報(bào)表上填寫這個(gè)金額以后,申報(bào)完成我需要怎么寫分錄?
鄒老師
2020 04/23 15:35
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅嗎?
84784975
2020 04/23 15:41
沒有交,因?yàn)檫z留的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
鄒老師
2020 04/23 15:44
你好,那就需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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