問(wèn)題已解決

老師。之前的應(yīng)收賬款已經(jīng)結(jié)賬,后面發(fā)現(xiàn)還有沒(méi)有記賬的應(yīng)收賬款。怎么入賬呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/22 11:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
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沒(méi)有記賬的應(yīng)收賬款的原因是什么 收入少計(jì)了?
2020 04/22 11:23
84784958
2020 04/22 11:26
對(duì)的,應(yīng)收收入少計(jì)了,,是2019年的,現(xiàn)在怎么加上去?
軼塵老師
2020 04/22 11:34
貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整
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