問題已解決

老師,上季度紅沖了一張專票,產(chǎn)生退稅了,然后我增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該體現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)退的稅額?

84785011| 提問時(shí)間:2020 04/22 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)月沒有開正數(shù)的話是。
2020 04/22 09:40
84785011
2020 04/22 09:44
沒有開正數(shù)發(fā)票
84785011
2020 04/22 09:45
小規(guī)模
郭老師
2020 04/22 09:45
負(fù)數(shù)退稅就可以。
84785011
2020 04/22 09:46
那專管員不讓寫負(fù)數(shù),讓改成零,是為什么呀?
郭老師
2020 04/22 09:50
這個(gè)應(yīng)該是讓你們以后有正數(shù)轉(zhuǎn)票的時(shí)候抵扣吧。
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