問題已解決
老師,這里的期初余額為什么變成0呢?然后2020.1月的時候余額又不是28526.86而且0了,為什么呢,它不結(jié)余到下個月的嗎
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速問速答你這個期末余額是0 ,那期初也會是0 ,你看余額 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益,所以沒有金額了,
2020 04/21 09:49
84784987
2020 04/21 09:52
那我12月計提工資6906然后余額為0了,那我2020.1月沖平這次工資的話變成負數(shù)的管理費用6906了嗎
maize老師
2020 04/21 10:00
跨年需要使用以前年度損益調(diào)整了,
84784987
2020 04/21 10:21
去年11.12月也是這樣啊,期初余額都是變成0
maize老師
2020 04/21 10:26
你這個是損益科目,所以沒有期末余額 , 跨年需要做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,
84784987
2020 04/21 10:28
損益科目它下期是不會有余額的是嗎
84784987
2020 04/21 10:30
跨年需要做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,這個借方是要做之前計提的那筆工資金額嗎
maize老師
2020 04/21 10:36
是的,這個期末沒有余額,借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 你需要沖掉那個金額,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784987
2020 04/21 10:42
借應付職工薪酬 6906貸以前年度損益調(diào)整 6906,借以前年度損益調(diào)整 6906 貸利潤分配未分配利潤6906?
maize老師
2020 04/21 10:48
是的額,你寫是對的,是的,是的
84784987
2020 04/21 10:56
這樣寫分錄表示的是以前年度虧損這次工資費用是嗎
maize老師
2020 04/21 11:01
這個表示是以前年度工資多計提了
84784987
2020 04/21 11:02
沒有多計提啊,就是這個數(shù)
84784987
2020 04/21 11:05
就是計提6906元,然后1月也發(fā)這么多工資
maize老師
2020 04/21 11:08
那不需要沖掉,不做上面就可以,你發(fā)工資做發(fā)工資分錄就可以,不做以前年度損益調(diào)整,不需要沖掉,借應付職工薪酬 貸銀行 就可以,
84784987
2020 04/21 14:21
好的,老師,那么以前年度虧損是什么情況下才做呢
maize老師
2020 04/21 14:28
不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝
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