問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下:把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-法人墊付需要什么附件?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 10:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要附上相應(yīng)的調(diào)整說(shuō)明作為附件
2020 04/20 10:06
84784951
2020 04/20 10:08
調(diào)整說(shuō)明應(yīng)該怎么寫呢?
鄒老師
2020 04/20 10:16
你好,比如之前沒(méi)有在其他應(yīng)付款設(shè)置明細(xì)科目,正確的應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款-法人代表,錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)付款,所以現(xiàn)在做這個(gè)調(diào)整
84784951
2020 04/20 10:19
是以前的費(fèi)用由法人墊付的,但掛賬時(shí)掛在了應(yīng)付賬款上。 要從應(yīng)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款上。
鄒老師
2020 04/20 10:24
你好,那調(diào)整說(shuō)明可以就是之前錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款,正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款
84784951
2020 04/20 10:40
需要紅沖原憑證重新做,還是直接調(diào)整,哪種好些? 我把這些錢調(diào)到其他應(yīng)付款-法人后,再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里,這樣可以吧。 注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳,實(shí)收資本一直是零。
84784951
2020 04/20 10:41
這都是幾年前的錯(cuò)誤了,怎么做沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
鄒老師
2020 04/20 10:46
你好 紅沖原憑證重新做,還是直接調(diào)整(這個(gè)是企業(yè)選擇,都是可以的,無(wú)法去比較哪種更好的) 如果經(jīng)過(guò)股東大會(huì)同意,是可以把其他應(yīng)付款-法人代表結(jié)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本科目核算 按規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整到正確,這樣才可以把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低
84784951
2020 04/20 11:25
把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里,只需要交納實(shí)收資本印花稅,不產(chǎn)生其他的稅吧?
鄒老師
2020 04/20 11:28
你好,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里,只是涉及資金賬簿印花稅
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