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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師比如這個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了 也報(bào)稅了然后發(fā)現(xiàn)有問題需要調(diào)整科目 調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表跟之前已經(jīng)報(bào)稅好的表金額都不一樣 那么該怎么處理
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速問速答您好,那您最好不直接改賬,調(diào)整在次月就可以
2020 04/19 16:10
84785031
2020 04/19 16:17
你好,文老師,比如我現(xiàn)在接收新公司的賬,現(xiàn)在要做融資貸款,但是19年之前賬都是外面的代理老師做的,而且那個(gè)代理老師的科目設(shè)置都是有問題,我現(xiàn)在19年賬直接重新建賬開始做起,這樣的話一整年的賬每個(gè)月我做出來的和之前代理記賬做的都不想等,這個(gè)我如何調(diào)整,比如之前代理記賬把電腦購買的做到預(yù)付賬款,然后用待攤費(fèi)用攤銷每個(gè)月,我是看金額不超過5000直接做到管理費(fèi)用的,這樣的話賬就不相等,而且又是19年一整年每個(gè)月做的和我的報(bào)表都是有差異,這個(gè)我該如何調(diào)整 ,
文老師
2020 04/19 16:22
那這樣的話,您每月都去更正也不好,或者您就暫時(shí)不管了,以后就按您帳上的數(shù)據(jù)填寫
84785031
2020 04/19 16:30
但是融資貸款報(bào)表里面數(shù)據(jù)沒法填寫,比如19年9月收到一筆借款200萬,但是這筆款沒到該月報(bào)表,然后當(dāng)月又直接出現(xiàn)還款5萬,那么其他應(yīng)付款當(dāng)月余額是-5萬,然后那老師在10月份又做了筆收到借款200萬,這個(gè)我在融資報(bào)表里面9月其他應(yīng)付款就成負(fù)數(shù)了這樣不就不對(duì)了
84785031
2020 04/19 16:32
而且我發(fā)現(xiàn)這個(gè)老師做的都是只針對(duì)稅務(wù)交稅,其他都是有點(diǎn)問題,每個(gè)月貨幣資金其中銀華存款余額和賬面余額是對(duì)不上的,估計(jì)是回單沒拿導(dǎo)致漏了。所以余額對(duì)不上的,
文老師
2020 04/19 16:40
那您就按您現(xiàn)有的數(shù)據(jù)調(diào)整
84785031
2020 04/19 16:46
那到底是19年調(diào)整不還是20年實(shí)際接手在4月份,那就19年要調(diào)整嗎,還是幾月份開始調(diào)整
文老師
2020 04/19 16:48
最好是一次調(diào)整在4月份
84785031
2020 04/19 16:51
這樣的話我等于還是要19年的賬全部重新做一遍然后和代理做的差額放到4月里面調(diào)整是這個(gè)意思嗎
文老師
2020 04/19 19:05
是的,這樣以前是數(shù)據(jù)就不調(diào)整了,和稅務(wù)局的數(shù)據(jù)一致
文老師
2020 04/19 19:06
現(xiàn)在調(diào)整了以后是正確的數(shù)據(jù),這樣是最好的
84785031
2020 04/19 20:24
好
文老師
2020 04/19 20:45
OK,有問題歡迎前來咨詢
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