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老師,我們是建筑施工單位,別的單位用我們的資質(zhì)去做項目,那開票收入怎樣結(jié)算呢?

84785035| 提問時間:2020 04/17 10:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你用你的資質(zhì),在賬上就果體現(xiàn)為你的收入處理。
2020 04/17 10:56
84785035
2020 04/17 11:04
這樣算虛增收入嗎?因為我們只收取 這家單位**點子數(shù),這才是我們真正的收入
陳詩晗老師
2020 04/17 11:06
這是目前建筑企業(yè)比較常見的處理。沒有問題,不要太擔(dān)心
84785035
2020 04/17 11:13
那**方又怎么獲取收入呢?款都是劃入到我方公司的賬戶
陳詩晗老師
2020 04/17 11:16
** 方收取了你的管理費用。這就是他的利潤的。 不可能全部轉(zhuǎn)給你
84785035
2020 04/17 11:20
是我們收取**方的管理費,工程款全部在我們賬上 這樣怎樣給**方錢呢?
陳詩晗老師
2020 04/17 11:26
比如你100,收10的**費, 你是資質(zhì)單位收100,支付你90的啊
84785035
2020 04/17 11:30
老師我不是很明白,如果合同和開票一樣是100,那甲方會付100到我司賬上,**方又怎么獲得?
陳詩晗老師
2020 04/17 11:35
你要轉(zhuǎn)給他的啊,人家不可能不收錢啊。
84785035
2020 04/17 11:36
使用什么形式和方法轉(zhuǎn)呢?
陳詩晗老師
2020 04/17 11:38
私下轉(zhuǎn),你這流程本就有問題,應(yīng)該是轉(zhuǎn)資質(zhì)方,資質(zhì)方再轉(zhuǎn)你。 但你直接收了,你考慮另外私賬轉(zhuǎn)過去 了
84785035
2020 04/17 11:48
老師 我司大概是這樣操作得的 **方拿材料和勞務(wù)發(fā)票給我們沖成本,這些材料和勞務(wù)公司應(yīng)該是**方找的,比如一百萬,他拿了90萬的發(fā)票來,我們支付成本票款項,那我們就剛好收取10萬,**私下和他找的材料商或者勞務(wù)方他們自己結(jié)算
陳詩晗老師
2020 04/17 11:51
那你支付給他90就是了, 你相當(dāng) 于成本形式支付出去的,10就是你要收取 的部分,也就 是你的利潤
84785035
2020 04/17 11:54
是的,還有其它的方法嗎?
陳詩晗老師
2020 04/17 11:55
** 都是這樣處理的,你是覺得哪里你問題
84785035
2020 04/17 13:58
那**方給我們的成本發(fā)票材料或者勞務(wù),我們也不能確認(rèn)這個是不是真實發(fā)生了那么多?
陳詩晗老師
2020 04/17 16:42
你** 的處理就相當(dāng)于是你的工程,你拿給** 人做 ** 人給你的發(fā)票你就是作為成本處理的啊
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