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老師,現(xiàn)在航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)納稅額是不是只要填寫申報(bào)表的表四就可以了?不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表了嗎?我填寫跳出來這個(gè)框。

84784997| 提問時(shí)間:2020 04/15 11:24
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不是,需要填寫的。
2020 04/15 11:25
汪晨老師
2020 04/15 11:26
指的是不用去稅務(wù)局備案
84784997
2020 04/15 11:33
好的,那我本期應(yīng)納稅額是0,就填寫發(fā)生額,實(shí)際抵減填0對(duì)嗎
汪晨老師
2020 04/15 11:34
你好,是的,實(shí)際抵減填0
84784997
2020 04/15 11:38
那以后不用不用交稅,不抵減,每月表四和這個(gè)明細(xì)表還要填寫嗎
汪晨老師
2020 04/15 11:41
你好,第一次填就可以了。
84784997
2020 04/15 11:53
老師,之前有欠稅的,可以用這個(gè)來抵扣嗎?填在主表23行?
84784997
2020 04/15 11:54
這個(gè)
汪晨老師
2020 04/15 11:56
可以抵扣,填主表的23欄
84784997
2020 04/15 12:18
好的謝謝
汪晨老師
2020 04/15 12:23
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