問題已解決
老師,匯算清繳因業(yè)務(wù)招待費超額,需要補交企業(yè)所得稅336.53元,這個怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!借:以前年度損益回調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
貸:答銀行存款
調(diào)整未分配利潤,分錄如下:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 04/14 15:53
84785028
2020 04/14 15:54
老師,業(yè)務(wù)招待費就不用調(diào)了是不?
宋生老師
2020 04/14 15:55
你好!不用,實際上只看要補多少稅,不看是因為什么形成的
84785028
2020 04/14 15:55
好的,謝謝老師,
宋生老師
2020 04/14 15:58
您好!不用客氣的了。
閱讀 875