問題已解決

老師:請教一下,計提廠房租金,預付1個季度租金,季末收到租金專票;計提和支付員工宿舍租金等全流程的分錄應該怎么做呢?之前會計和我做的不一樣?想統(tǒng)一一下,謝謝

84785035| 提問時間:2020 04/14 11:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1.預付款 。借預付賬款 貸銀行存款 。 按月計提 :借制造費用-租賃費 進項稅 貸預付賬款
2020 04/14 12:12
84785035
2020 04/14 12:19
老師:收到租賃發(fā)票的時候,如何做分錄呢?計提的時候,把進項稅也做進去嗎?然后付款的時候要通過應付賬款科目,這樣方便統(tǒng)計,又如何做呢?收到租金發(fā)票又如何做?老師能否再詳細一點呢,謝謝
meizi老師
2020 04/14 12:19
你好 是的 第一個月 把全部進項稅一起做進去 。 2-3月不用做進項稅了。
84785035
2020 04/14 13:03
這個計提的時候發(fā)票都還沒到哦,要季度末發(fā)票才能到,可以提前把進項做進去??發(fā)票沒到也能抵扣??
meizi老師
2020 04/14 13:05
你好 我看成發(fā)票到了。 還沒到 就不做 到時到了一起做 。借預付賬款 貸銀行存款 。 按月計提 :借制造費用-租賃費 貸預付賬款 到時發(fā)票到了 借進項稅 借制造費用-租賃費 負數(shù)
84785035
2020 04/14 14:07
老師:你最后一步是 借進項稅 借制造費用-租賃費 負數(shù);制造費用是借方負數(shù)??那么計提的時候是按含稅的金額計提嗎?難道不是應該按不含稅的金額計提嗎?另外,要體現(xiàn)出來,這房租是支付給哪個單位的?如何做呢?
meizi老師
2020 04/14 14:10
你好 意思就是你之前沒收到發(fā)票 把進項稅入了制造費用 現(xiàn)在收到就紅沖 體現(xiàn)出進項稅的
84785035
2020 04/14 15:07
那如果是這樣的紅沖的話,等于是計提的時候是按含稅價計提,是這樣嗎?,這房租是支付給哪個單位的?要體現(xiàn) 出來,如何做呢?
meizi老師
2020 04/14 15:08
你好 因為你還沒取得發(fā)票 所以就這樣來體現(xiàn) 預付賬款-后面掛具體的單位名稱 ;是的 借預付賬款 -某單位貸銀行存款 按月計提 :借制造費用-租賃費 貸預付賬款 到時發(fā)票到了 借進項稅 借制造費用-租賃費 負數(shù)
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