問題已解決
小規(guī)模納稅人,一季度的一月開了三十萬3%的稅率的一筆,但是在三月紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,三月重新開了另外的30萬正數(shù)發(fā)票1%稅率的!然后一月開了136395.5的一筆3%稅率的發(fā)票!一月還有一筆36935.5的一筆3%稅率的,但是在二月紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票!1%是享受優(yōu)惠政策,鑒于一季度有兩種稅率,我不知道怎么填增值稅的三個申報表,麻煩老師告知一下
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速問速答你好,同學(xué)。
首先是按你總的銷售額填寫第一和第三行,然后會有減免稅附表,你把這1%部分的銷售額填寫在附表里面
然后兩張表附表會有關(guān)聯(lián) 數(shù)據(jù)在主表。再申報。
你可以把表截圖出來
2020 04/14 11:50
84784975
2020 04/14 12:06
這樣對嗎
陳詩晗老師
2020 04/14 12:50
對的,這樣填寫就是沒問題的,你 再核對一下,你應(yīng)納稅額如果是你要交的稅,就可以申報了
84784975
2020 04/14 12:52
我給你發(fā)的第一張也對?
陳詩晗老師
2020 04/14 12:54
你如果這436295.5是你全部的含稅銷售額,就是沒問題的
你如果只是享受1%優(yōu)惠,不享受扣除,你一圖是不用填寫的
84784975
2020 04/14 12:54
那我上面一行還填了三十萬
陳詩晗老師
2020 04/14 12:55
你如果只是享受了1%優(yōu)惠,你就不填寫附表1
填寫了生成不了你任何的主表數(shù)據(jù)。
84784975
2020 04/14 12:56
兩樣都有
陳詩晗老師
2020 04/14 12:57
你的意思你是有扣除項。那你就是沒問題的。
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