問題已解決

老師,麻煩問一下。就是小規(guī)模普票不滿30萬,之前減免增值稅,做賬計(jì)入營業(yè)外收入。是按3%。 那么現(xiàn)在稅費(fèi)減按1%開的,那就是按1%計(jì)入到營業(yè)外收入嗎

84785030| 提問時(shí)間:2020 04/13 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的。
2020 04/13 14:28
84785030
2020 04/13 14:28
那么填入報(bào)表的時(shí)候,也是按1%填入,還是算一下3%
郭老師
2020 04/13 14:32
直接按你發(fā)票的,不含稅銷售額填寫就可以。
84785030
2020 04/13 14:36
那么老師,小規(guī)模自開的1%專票要怎么處理。是在納稅軟件上面填寫增值稅嗎
84785030
2020 04/13 14:36
就是增值稅報(bào)表嗎。
84785030
2020 04/13 14:37
小規(guī)模自開的增值稅專票,是按月度報(bào)還是和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣按季度
郭老師
2020 04/13 14:38
減免的2%在 主表應(yīng)納稅減征額,還有減免表減免項(xiàng)目里面填寫。
84785030
2020 04/13 14:40
好噠感謝。 那么小規(guī)模的增值稅是月度報(bào)還是季度報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表是按季度
郭老師
2020 04/13 14:42
這個(gè)得看你稅務(wù)局,要求電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定,里面有時(shí)間要求。
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