問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)該付給客戶(hù)的回扣可以這樣做分錄嗎?借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 做內(nèi)帳的

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/12 20:50
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷(xiāo)售費(fèi)用—傭金 貸銀行存款或現(xiàn)金
2020 04/12 20:53
84785005
2020 04/12 20:56
是權(quán)責(zé)制,還沒(méi)付,但是要做帳
湯貴彬老師
2020 04/12 21:00
那你放到其他應(yīng)付款吧
84785005
2020 04/12 21:02
哦,我前兩個(gè)月有幾筆放應(yīng)付賬款里了,現(xiàn)在開(kāi)始這些回扣放其它應(yīng)付款,之前的就不改了,可以嗎?
湯貴彬老師
2020 04/12 21:07
最終這些錢(qián)是轉(zhuǎn)給個(gè)人,紅沖以前的月份賬目,再做正確的分錄
84785005
2020 04/12 21:09
好的謝謝老師
湯貴彬老師
2020 04/12 21:09
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