問題已解決
支付暖氣費,但沒有發(fā)票怎么做賬,是一般納稅人
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速問速答你好,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
2020 04/11 20:06
84784965
2020 04/11 20:27
貨已到,當(dāng)月票未到,款已付,怎么做賬
紫藤老師
2020 04/11 20:29
借 預(yù)付賬款 貸銀行存款,等著拿到發(fā)票做賬
84784965
2020 04/11 20:30
不暫估入庫?
紫藤老師
2020 04/11 20:31
你可以做暫估入庫的
84784965
2020 04/11 20:33
怎么做
紫藤老師
2020 04/11 20:34
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
下月初用紅字:
借:原材料 (紅字)
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
收到發(fā)票:
借:原材料(材料采購)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
84784965
2020 04/11 20:35
借:預(yù)付賬款,貸銀行存款這步分錄是不是在暫估那筆分錄后面
84784965
2020 04/11 20:37
我能不能寫成借庫存商品 貸應(yīng)付暫估借預(yù)付賬款。貸銀行存款,票來把暫估那步?jīng)_紅
紫藤老師
2020 04/11 20:49
借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后等發(fā)票回來
紫藤老師
2020 04/11 20:49
個人覺得沒必要做暫估
84784965
2020 04/11 20:50
不能按我說的那樣做么
84784965
2020 04/11 20:50
借庫存商品,貸應(yīng)付借預(yù)付賬款貸銀行
84784965
2020 04/11 21:16
你好,退回來的社保費如何做賬
紫藤老師
2020 04/11 21:18
可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用
紫藤老師
2020 04/11 21:18
可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用
紫藤老師
2020 04/11 21:18
可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用
紫藤老師
2020 04/11 21:18
可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用
84784965
2020 04/11 21:20
謝謝,請問老師社保費可以不計提不
84784965
2020 04/11 21:21
如果要計提,計提基數(shù)怎么確定啊
84784965
2020 04/11 22:38
你好,客戶給我們付貨款了,但不需要沒開票,我們也沒開票,請問怎么做賬啊
紫藤老師
2020 04/12 11:11
借 銀行存款 貸 收入
社保要計提的
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