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如果跨月沖紅的發(fā)票金額在申報增值稅時要體現(xiàn)出來嗎?

84785010| 提問時間:2020 04/10 22:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,紅沖的發(fā)票需要在紅沖發(fā)票的次月申報上月增值稅的時候體現(xiàn)出來的
2020 04/10 22:08
84785010
2020 04/10 22:51
那沖紅的發(fā)票大于開具的發(fā)票怎么填申報表
84785010
2020 04/10 22:51
沖紅的發(fā)票在申報表體現(xiàn)出來
鄒老師
2020 04/10 22:51
你好,正常來說沖紅的發(fā)票是不能大于正常開具的發(fā)票的 沖紅的發(fā)票的發(fā)票大于開具的發(fā)票,會導致收入負數(shù),這個時候需要做無票收入申報,使得收入大于等于0才可以正常申報的
84785010
2020 04/10 23:02
意思是增值稅全部填錄零嗎?
鄒老師
2020 04/11 09:39
你好,是做無票收入申報,使得整體收入,稅額都是0,而不能是負數(shù)
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