問題已解決
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,我公司一月份開了12萬元的勞務(wù)費專票,后期客戶給我們回款30多萬,這樣我們公司預收賬款有20多萬,需要預交增值稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答預繳的需要交稅的哦
2020 04/10 14:01
84784954
2020 04/10 14:06
為什么有的老師說本地項目不需要預交?季度低于30萬的小規(guī)模的也不需要預交增值稅?到底哪個正確?。?/div>
樸老師
2020 04/10 14:15
你這是本地的嗎?你沒說本地還是外地呢
84784954
2020 04/10 14:16
嗯,是的,本地的
樸老師
2020 04/10 14:27
本地的不用預繳 的,
閱讀 528
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- A勞務(wù)派遣公司,按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票,差額扣除前10000元,差額扣除8000元(屬于代發(fā)工資8000元),差額扣除后2000,倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題: 1.這里的2000元是含增值稅的,為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8,而是按照2000確認企業(yè)所得稅收入?2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除,也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除?還是指:只能兩選一? 4.企業(yè)所得稅確認工資成本:勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認2000,而代發(fā)工資成本是8000,那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000(8000-2000),感覺不對??? 昨天
- 個體戶查賬征收,1-6月凈利潤-250,7-9月利潤總額70000,應交多少所得稅。 昨天
- 老師這題分錄怎么寫 昨天
- 財務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個月前