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購買固定資產(chǎn)-辦公電腦,當月付款了(2月),也驗收使用了,發(fā)票隔了兩個月(4月)才回來,怎么做賬,固定資產(chǎn)應該在哪個月份計提折舊?
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速問速答你好,固定資產(chǎn)2月取得應該按照暫估價入賬,然后從3月開始計提折舊,4月份收回發(fā)票時候沖減暫估,并且按照實際發(fā)票的金額重新入賬。
借固定資產(chǎn) 貸應付賬款-暫估 收到發(fā)票時候借固定資產(chǎn)(負數(shù)) 應付賬款-暫估(負數(shù));按照實際發(fā)票借:固定資產(chǎn) 貸應付賬款
2020 04/10 10:46
84784981
2020 04/10 11:00
我已經(jīng)付款了,怎么預估,怎么能做到應付賬款呢,付款了2月當月肯定要做銀行存款不是嗎?不然期末余額你銀行存款對不上
宇飛老師
2020 04/10 11:54
你這邊已經(jīng)付款了那就把應付用銀行存款代替就可以了,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,到時候根據(jù)實際發(fā)票金額調(diào)增或者調(diào)減固定資產(chǎn)就可以,如果發(fā)票金額大于付款額,那么要補交錢,借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款 如果是小于那么對方要退錢,借應收賬款 貸固定資產(chǎn)。然后按照新的固定資產(chǎn)價值核定每個月的折舊額,已經(jīng)計提的折舊不做調(diào)整。
84784981
2020 04/10 12:23
然后我再把四月的發(fā)票粘貼回去2月的憑證里嗎?這樣合理嗎?
84784981
2020 04/10 12:23
發(fā)票隔了兩個月才回的哦
宇飛老師
2020 04/10 13:29
可以的,沒問題,如果金額沒有變化直接附近去就好,如果金額不一樣那么還是4月做下調(diào)整,然后放在四月。
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