問題已解決
你好!我們是建筑公司,別人借用我們的資質(zhì),我們收取2%管理費,12%稅金,款項到賬后再付給對方工程款,請問這期間所發(fā)生的業(yè)務(wù)怎么做會計分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你們做成你們的工程,然后你收到工程款計入收入,**方給你開發(fā)票你做工程成本
2020 04/09 16:52
84784954
2020 04/10 09:36
意思收取對方14%的費用后,再讓對方開成本票??還是說在我們公司開取的發(fā)票直接作為成本票呢?
樸老師
2020 04/10 09:41
就是你們收**方給你開的發(fā)票做成本票,你根據(jù)發(fā)票來打款的
84784954
2020 04/10 09:43
好的,謝謝
84784954
2020 04/10 09:44
那怎么做收入呢?
84784954
2020 04/10 09:45
我拿開的票做的收入,出的工程款項做的成本,這樣合適不?
樸老師
2020 04/10 09:50
可以的,就是這樣來做的
84784954
2020 04/10 09:52
那老師,再問你一個問題。如果說甲方把錢打到我們賬戶上的錢,我直接扣取管理費到賬戶,沒有任何憑證,這種情況怎么做分錄呢?
樸老師
2020 04/10 09:57
一樣的做法哦,都要做成你的工程收入
84784954
2020 04/10 10:01
沒有任何憑證,我記得借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
84784954
2020 04/10 10:01
因為直接在銀行賬戶里
樸老師
2020 04/10 10:10
那你這是掛的往來
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