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老師,公司的車間辦公樓和機器設(shè)備都是老板用私戶買的,也沒有票,用私戶付的款怎么做賬呢
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速問速答你好 那你就要做 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人 到時你要有發(fā)票和付款單一起來做附件的
2020 04/09 11:55
84785006
2020 04/09 11:56
沒有發(fā)票老師,老板當時就沒有要發(fā)票
那么如果做固定資產(chǎn)納稅調(diào)增的話
那么法人付的款怎么辦呢
meizi老師
2020 04/09 12:02
你好 如果沒有發(fā)票的話 到時你匯算要調(diào)整你的折舊額的。 你還是計入固定資產(chǎn) 只是匯算調(diào)整處理
84785006
2020 04/09 12:03
付的款沒有走公戶呢,私戶的,要記到哪個科目呢
meizi老師
2020 04/09 12:08
你好 掛其他應(yīng)付款法人 你看上面的分錄 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人
84785006
2020 04/09 12:29
之后怎么辦呢,怎么平這個科目呢
meizi老師
2020 04/09 12:36
你好 你還錢給老板 就可以平其他應(yīng)付款
84785006
2020 04/09 12:41
好幾千萬呢老師,可以嗎
meizi老師
2020 04/09 12:47
你好 也得還款的。 因為法人是墊付的款項 。不是投資款 是的
84785006
2020 04/09 13:02
是不是等到什么時候公戶上有錢了,就要還給老板呢,掛個幾年沒問題吧
還有,辦公樓和車間機器款如果是估算的,可以嗎
meizi老師
2020 04/09 13:04
你好 1. 是的 你有錢就還給法人 2. 需要有實際的金額 因為你要確切的金額 能確定了才可以入成本的。 你支付了多少 做多少 不是估算
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