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企業(yè)年度匯算清繳,能否零申報?

84784954| 提問時間:2020 04/07 21:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟業(yè)務嗎?
2020 04/07 21:44
84784954
2020 04/07 21:46
在申報信息查詢里面,查到有個季度交了0.25元的企業(yè)所得稅,其余皆為零申報,所得稅匯算清繳是否可以進行零申報?
84784954
2020 04/07 21:47
發(fā)生了一筆,但具體的記不清了,沒有請會計,也沒有弄財務報表
鄒老師
2020 04/07 21:48
你好,有個季度交了0.25元的企業(yè)所得稅,說明報表數(shù)據(jù)就不是0,就不能按0申報的
84784954
2020 04/07 21:52
84784954
2020 04/07 21:53
老師,他沒有設報表,具體情況我也不清楚,這是查詢之前申報的報表,那我在企業(yè)所得稅年度納稅申報表里面的營業(yè)收入里面填寫金額1元?
84784954
2020 04/07 21:54
這樣可以嗎?
84784954
2020 04/07 21:56
我之前不修改匯算清繳表里面的金額,直接點擊保存,政策風險提示顯示無。我第一次弄所得稅匯算清繳,有點茫然,不知道該在營業(yè)收入里面填1,還是直接零申報?(主要是他沒有報表或者憑證這些,相關信息我差不到,之前是他請其他的申報的,只是這次是我弄的)
鄒老師
2020 04/07 22:08
你好,所得稅是0.25,那說明利潤是1元,而不是收入是1元
84784954
2020 04/07 22:14
老師,那就填A101010一般企業(yè)收入明細表中的主營業(yè)務收入1元?沒有相關成本費用!我感覺有點不符合實際情況啊,這樣可以嗎
84784954
2020 04/07 22:25
錯了。在A101010一般企業(yè)收入明細表里面的主營業(yè)務收入中的銷售商品收入里填1元,沒有相關成本費用(因為季度申報時填的0)。然后A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類里面的營業(yè)收入顯示的1元,里面的八、本年累計已繳納的所得稅額需要填寫0.20嗎?這樣九、本年應退補所得稅額才為0.05,與之前查詢的季度申報表里面的金額對得上
84784954
2020 04/07 22:25
這樣做是對的嗎?老師
84784954
2020 04/07 22:30
老師,八、本年累計已繳納的所得稅稅額在這里面填不了,(所得稅不是在季度申報之后就繳納的嗎?),要填嗎?在哪里填?。?/div>
84784954
2020 04/07 22:39
八、本年累計已繳納的所得稅稅額在這里面填不了,填了之后保存時會顯示“本年累計實際已繳納的所得稅額大于初始化金額0,請重新填寫”。不填的話,九、本年應退補所得稅額為0.25,改怎么弄?。坷蠋?/div>
鄒老師
2020 04/07 22:40
你好,收入,成本,費用,利潤總額數(shù)據(jù)都是根據(jù)12月份利潤表的本年累計金額填寫 本年累計已繳納的所得稅稅額是19年4個季度累計預交的所得稅金額 這個是需要根據(jù)四個季度預交稅款填寫的 如果應納所得稅是0.25,之前預交了0.2,那應補退稅額就是0.05
84784954
2020 04/07 22:42
老師,可以就只在A101010一般企業(yè)收入明細表里面的主營業(yè)務收入中的銷售商品收入里填1元,沒有相關成本費用(因為季度申報時填的0)就不填,我也不想要他那應退補稅額0.05元了,其余的不填行嗎?(應退補稅額0.05是從季度申報表里面查出來的)
鄒老師
2020 04/07 22:45
你好,應退補稅額0.05是從季度申報表里面查出來的,那說明季度累計預交是0.25,而不是0.2才是的 如果單位實際情況就是收入1,沒有其他任何業(yè)務,是可以按這樣填寫的(但是這樣只有1的收入,其他沒有任何業(yè)務,這樣的情況是明顯不真實的)
84784954
2020 04/07 22:56
對啊,但他之前的季度申報是這樣填的,我也不知道他之前是怎么搞的,有收入沒成本也是很不正常的。所以,老師,因為金額比較小,稅費之前是繳納了的,我可以進行零申報嗎?
84784954
2020 04/07 22:57
所有金額全部填0,后期會有影響嗎?因為之前的有個季度有1元的收入
鄒老師
2020 04/07 22:57
你好,不可以零申報 應當按之前的收入1元填寫(哪怕明知有收入而沒有成本知道這個有問題),也就只能是這樣申報的
84784954
2020 04/07 23:04
好的,那現(xiàn)在填了1元收入,應納所得稅額是0.25,因為是小微企業(yè)減免0.2,實際應納所得稅額是0.05,本年應退補所得稅額是0.05。成本和其余的相關稅費都是0,和季度申報有收入的那個月核對的上,就可以申報了嗎?(這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)所得稅納稅年度申報表上現(xiàn)在填的,但政策風險提示收入與成本不匹配)
鄒老師
2020 04/07 23:05
你好,根據(jù)之前季度申報數(shù)據(jù),就只能是按收入1填寫申報的 當然這個會提示收入與成本不匹配的,因為你賬面根本沒有做成本的分錄
84784954
2020 04/07 23:06
老師,我把那1元不填入主營業(yè)務收入,填入其他業(yè)務收入中的其他,會不會更好點?其他數(shù)據(jù)也都沒有發(fā)生改變
鄒老師
2020 04/07 23:09
你好,不管是填寫其他業(yè)務收入,還是主營業(yè)務收入,只要你營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù),都會存在成本與收入不匹配的情況的
84784954
2020 04/07 23:11
好的,那把數(shù)據(jù)修改了和季度申報一致,就可以點擊申報了吧?老師,我在想哈,這么明顯的漏洞,會不會被查出來???查出來了一般處罰如何?。?/div>
鄒老師
2020 04/07 23:12
你好,只能是根據(jù)之前季度申報的數(shù)據(jù),填寫收入1申報 可能會被查出來,至于查出來了如何處罰,就需要看你當?shù)囟惥植昧康?/div>
84784954
2020 04/07 23:16
老師,那可以不根據(jù)季度申報表填嗎?零申報,政策風險提示顯示無,會不會查出來的可能性會比較小?。?/div>
鄒老師
2020 04/08 08:32
你好,不可以不根據(jù)季度申報表填寫,如果你匯算清繳按0申報,而季度申報就已經(jīng)有數(shù)據(jù),那這樣的匯算清繳數(shù)據(jù)顯然是有錯誤的
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