問(wèn)題已解決

老師:公司就兩個(gè)人,暫時(shí)不發(fā)工資,就交社保,不計(jì)提工資。怎么做分錄?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/07 19:38
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款
2020 04/07 19:41
84784967
2020 04/07 19:52
之前是計(jì)提社保做的借:管理費(fèi)用-社保貸:其他應(yīng)付款-社保??劾U時(shí)做借:其他應(yīng)付款-社保,貸:銀行存款
立紅老師
2020 04/07 19:53
你好,社保應(yīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。
84784967
2020 04/07 19:55
然后計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保)貸:銀行存款
立紅老師
2020 04/07 20:01
你好,是的,是這樣的。
84784967
2020 04/07 20:03
那現(xiàn)在社保計(jì)提就是公司和個(gè)人部分全部寫上去是嗎?
立紅老師
2020 04/07 20:05
你好,是的,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有計(jì)提工資 ,就只計(jì)提公司與個(gè)人的社保部分。
84784967
2020 04/07 20:06
那如果計(jì)提工資呢?
立紅老師
2020 04/07 20:07
你好,如果計(jì)提工資 ,公司社保, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
84784967
2020 04/07 20:16
如果社保都是公司承擔(dān)呢?
立紅老師
2020 04/07 20:57
你好,如果全部由公司承擔(dān),就是最初做的這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款
84784967
2020 04/07 21:10
好的。謝謝老師!
立紅老師
2020 04/07 21:28
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,滿意請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝!
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