問題已解決
發(fā)工資時,有一個員工的工資小數(shù)點尾數(shù)未發(fā),導(dǎo)致跟銀行對賬單差這個尾數(shù),請問這個要怎么處理?
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速問速答你工資表四舍五入做,那個你按扣尾數(shù)之后計提這個,
2020 04/07 13:08
maize老師
2020 04/07 13:09
尾數(shù)沒有發(fā),這個少計提了,
84784967
2020 04/07 13:10
工資表沒有四舍五入
maize老師
2020 04/07 13:11
你表上做了,之后按這個四舍五入之后計提,
84784967
2020 04/07 13:14
計提的時候不涉及這個小數(shù)點尾數(shù),是員工的社醫(yī)保需扣除金額有小數(shù)點
84784967
2020 04/07 13:15
工資表上的其他應(yīng)收款有小數(shù),導(dǎo)致實發(fā)工資有小數(shù)點
84784967
2020 04/07 13:18
現(xiàn)在是實發(fā)工資的小數(shù)點沒有發(fā),這個多出來幾毛錢應(yīng)該計入什么科目?營業(yè)外收入還是?
maize老師
2020 04/07 13:20
營業(yè)外收入 做這個下面可以,
maize老師
2020 04/07 13:20
實務(wù)中這個差額是做營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面這個
84784967
2020 04/07 13:22
能直接沖減管理費嗎?
maize老師
2020 04/07 13:27
這個四舍五入原因這個你沖掉管理費用也可以,問題不大,這個
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