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庫存商品2019年還有100多萬余額,實(shí)際已經(jīng)沒有了,那應(yīng)該怎么辦呢?

84785044| 提問時(shí)間:2020 04/07 10:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那么你們要看是什么原因造成的,如果是管理問題,放到管理費(fèi)用,如果是員工原因造成的,放到其他應(yīng)收款里面
2020 04/07 10:22
84785044
2020 04/07 10:23
是以前會(huì)計(jì)做的賬,問老板貨已經(jīng)賣掉了
王超老師
2020 04/07 10:25
那這個(gè)就屬于你們公司管理問題的 首先 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫存商品 增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785044
2020 04/07 10:28
為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)貨發(fā)票都要啊,這樣不是要多交稅了嗎?
84785044
2020 04/07 10:29
發(fā)票都有的
王超老師
2020 04/07 10:32
你之前沒有說進(jìn)貨發(fā)票有啊,后面才說的。 那么這個(gè)增值稅前面抵扣后,現(xiàn)在就不需要考慮了
84785044
2020 04/07 10:41
以前是有些發(fā)票沒拿進(jìn)來,做暫估的,那銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本,也不可能有存貨啊
王超老師
2020 04/07 10:45
那這個(gè)是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯(cuò)誤。正確的應(yīng)該是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估 到了次月沖回 你直接進(jìn)行了銷售,那么你的存貨可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
84785044
2020 04/07 10:55
發(fā)票來了以后是沖回的,然后結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在貨多出來就不懂了
王超老師
2020 04/07 11:00
那這種情況,是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的,你需要把這部分的庫存商品轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的
84785044
2020 04/07 11:03
稅務(wù)不會(huì)說的吧
王超老師
2020 04/07 11:06
只能說可能,因?yàn)槟氵@個(gè)100多萬,對(duì)于稅務(wù)局來說可大可小的
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