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老師好,這張票怎么做賬務(wù)處理

84784989| 提問時間:2020 04/07 09:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 借:財務(wù)費用 借:應交稅費——應增(進) 貸:銀行存款
2020 04/07 09:15
84784989
2020 04/07 09:17
只開了一張票呢,沒有看到銀行付款的憑證
立紅老師
2020 04/07 09:19
你好,您看下是不是之前扣的款項現(xiàn)在取得發(fā)票,以前的財務(wù)費用有這筆金額么?
84784989
2020 04/07 09:21
我查了一下帳,是19年整個年度累計金額開的,累計金額就是發(fā)票上這個數(shù)
立紅老師
2020 04/07 09:26
你好,如果是這樣的,以前沒有做進項,是按202計的財務(wù)費用,現(xiàn)在將發(fā)票中進項稅額沖減財務(wù)費用 借:應交稅費——應增(進) 正數(shù) 借:財務(wù)費用 負數(shù)
84784989
2020 04/07 09:29
謝謝老師
立紅老師
2020 04/07 09:32
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
84784989
2020 04/07 09:33
借:應交稅費——應增(進) 正數(shù)11.43 借:財務(wù)費用 負數(shù)-202,這樣的話借貸不平吧,
立紅老師
2020 04/07 09:36
你好,是 借:應交稅費——應增(進) 正數(shù)11.43 借:財務(wù)費用 負數(shù)-11。43 之前我們是按202計入財務(wù)費用的,現(xiàn)在取得發(fā)票,將財務(wù)費用中的進項稅額沖出來
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