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資料:無錫海華股份有限公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: ⑴6月2日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付星星工廠購料款20 000元。 ⑵6月15日,收到上述預(yù)購的甲材料,價款為36 000元,增值稅為4 680元,價稅合計為40 680元,材料已經(jīng)驗收入庫,價稅款不足部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補付。 ⑶6月20日,企業(yè)以銀行存款支付應(yīng)由職工負擔(dān)的水電費2 000元,從職工下月工資中扣除。 ⑷企業(yè)總務(wù)科實行定額備用金制度: ①7月15日,總務(wù)科出具收條,財務(wù)部門撥付2 000元備用金,開出現(xiàn)金支票支付。 ②7月25日,總務(wù)科報銷日常零星開支1 600元,以現(xiàn)金補足備用金。 ⑸7月29日,廠長李明因公出差,填寫借據(jù)一張,預(yù)借差旅費2 000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金支票支付。 ⑹8月5日,李明出差歸來,報銷差旅費2 400元,補付現(xiàn)金400元。 要求:根據(jù)資料編制會計分錄。

84784950| 提問時間:2020 04/07 08:46
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 ⑴6月2日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付星星工廠購料款20 000元。 借:預(yù)付賬款 20000 貸:銀行存款 20000 ⑵6月15日,收到上述預(yù)購的甲材料,價款為36 000元,增值稅為4 680元,價稅合計為40 680元,材料已經(jīng)驗收入庫,價稅款不足部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補付。 借:原材料 36000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 4680 貸:預(yù)付賬款 40680 借:預(yù)付賬款 20680 貸:銀行存款 20680 ⑶6月20日,企業(yè)以銀行存款支付應(yīng)由職工負擔(dān)的水電費2 000元,從職工下月工資中扣除。 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 ①7月15日,總務(wù)科出具收條,財務(wù)部門撥付2 000元備用金,開出現(xiàn)金支票支付。 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 7月25日,總務(wù)科報銷日常零星開支1 600元,以現(xiàn)金補足備用金。 借:管理費用 1600 貸:庫存現(xiàn)金 1600 ⑸7月29日,廠長李明因公出差,填寫借據(jù)一張,預(yù)借差旅費2 000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金支票支付。 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:銀行存款 2000 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020 04/07 08:51
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