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老師您好。小規(guī)模企去年12月的財(cái)務(wù)費(fèi)用少記了一筆,今年怎么弄

84785039| 提問時(shí)間:2020 04/06 15:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
金額多大,大做以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/06 15:04
84785039
2020 04/06 15:06
老師好,不大,是20元的銀行自助設(shè)備使用費(fèi)
maize老師
2020 04/06 15:10
這個(gè)做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)下面吧
84785039
2020 04/06 15:16
就按今年的費(fèi)用處理,是吧老師
84785039
2020 04/06 15:18
那去年的利潤分配不用管了嗎
maize老師
2020 04/06 15:19
是的,你這個(gè)金額不大,這個(gè)不要緊
84785039
2020 04/06 15:21
麻煩再問下老師,假如現(xiàn)在金額大,那賬套里沒有以前年度損益調(diào)整,怎么辦呢?
maize老師
2020 04/06 15:22
做利潤分配未分配利潤這個(gè)
84785039
2020 04/06 15:26
借利潤分配 ―未分配利潤,貸銀行存款,這樣對嗎
maize老師
2020 04/06 15:30
借利潤分配 ―未分配利潤,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行
84785039
2020 04/06 15:32
要是這樣做了。去年的報(bào)表用改嗎
maize老師
2020 04/06 15:34
實(shí)務(wù)中是反結(jié)賬做12月賬上,這個(gè)是理論上面的,你看截圖
84785039
2020 04/06 15:46
謝謝老師。如果用利潤分配―未分配利潤來調(diào)整以前年都損益,就把它像用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目一樣,先把他掛到往來上,然后再?zèng)_銀行存款或是庫存現(xiàn)金,是嗎
maize老師
2020 04/06 15:51
是的,是這樣,是的,是的
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