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公司收到的電子銀行承兌匯票,因為公司急需資金用,背書給了與沒有業(yè)務往來的,然后又全額付回到公賬,背書出去和收回來的會計分錄要怎么做呢?
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借:其他應收款
貸:應收票據(jù)
借;銀行存款
貸:其他應收款
2020 04/05 16:46
84785010
2020 04/05 16:47
摘要寫和那個公司的往來款嗎
84785010
2020 04/05 16:49
還想問一下,本月申報社保沒扣款,下月扣款怎么做分錄?
bamboo老師
2020 04/05 16:53
摘要可以寫承兌貼現(xiàn)
本月申報社保沒扣款 那先寫計提分錄就好了 下月寫扣款分錄
84785010
2020 04/05 16:58
對了,上面那個電子匯票那里,我銀行收到那個貼現(xiàn)公司的全款,我可以直接做借:銀行存款 貸:應收票據(jù),這樣子可以嗎?有什么風險?,還是一定要通過其他應收款走賬?
bamboo老師
2020 04/05 17:00
是紙質承兌么 沒有跨月么
84785010
2020 04/05 17:00
還有發(fā)票用戶供應商應付款我一半用現(xiàn)金付款,一包用銀行付款,現(xiàn)金那邊我應該怎么做,還有分錄怎么做才在所得稅前稅前扣除?
84785010
2020 04/05 17:01
是電子承兌匯票,我老板說后期還會有好多都是這樣子的,轉給那個公司貼現(xiàn)又全額轉回到公賬
84785010
2020 04/05 17:02
電子承兌匯票還沒到期,需資金用,轉其他公司貼現(xiàn)
bamboo老師
2020 04/05 17:05
只要有發(fā)票 不管您是現(xiàn)金支付還是銀行支付 都可以所得稅前扣除
電子承兌的話 那最好還是做兩筆分錄體現(xiàn)下
84785010
2020 04/05 17:16
好的,謝謝老師
84785010
2020 04/05 17:19
那收到電子匯票我可以在貼現(xiàn)收到款那個月再做賬嗎?因為我是去年12月收到電子匯票的,現(xiàn)在還沒有做賬,想在3月收到款再做分錄可以嗎?
bamboo老師
2020 04/05 17:30
您收到電子發(fā)票當月就應該入賬的
84785010
2020 04/05 17:36
那我補在1月做收到匯票分錄可以嗎?
bamboo老師
2020 04/05 17:36
補在1月做收到匯票分錄可以
84785010
2020 04/05 17:44
好的,我還想再問下上面貨款一半用現(xiàn)金付款那里,我之前同事都是等在銀行做一次提現(xiàn),用提現(xiàn)這筆分錄來沖現(xiàn)金支付貨款再做賬,我這樣子不做提現(xiàn)直接用現(xiàn)金付款,會不會有什么影響?我就怕不能稅前扣除,到時候要交所得稅什么的
84785010
2020 04/05 17:44
請老師指示一下
bamboo老師
2020 04/05 17:45
可以直接用現(xiàn)金付款的 可以所得稅前扣除
現(xiàn)金付款要取得對方開具的現(xiàn)金收款收據(jù) 對方單位蓋財務專用章
84785010
2020 04/05 17:46
有收據(jù)也有蓋財務章
那沒有問題的 不要擔心了
84785010
2020 04/05 17:46
現(xiàn)金支付是用個人港幣支票支付,我可以當現(xiàn)金支付是嗎
bamboo老師
2020 04/05 17:47
個人港幣支票支付 不是公司現(xiàn)金?
84785010
2020 04/05 17:48
不是,老板的港幣賬戶,十三萬多
bamboo老師
2020 04/05 17:48
那不能直接做現(xiàn)金付款啊 要掛老板的往來
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