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老師您好,增值稅專用發(fā)票限額是9999,99元,那么就是萬元版吧?開出的票不含稅金額不超過9999.99就行,是嗎

84785039| 提問時間:2020 04/03 14:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
2020 04/03 15:12
84785039
2020 04/03 15:17
老師您好,采用小企業(yè)會計準則的小規(guī)模企業(yè),能不能自己增加一個以前年度損益調(diào)整,這個科目呢?
鄒老師
2020 04/03 15:18
你好,采用小企業(yè)會計準則,這個是沒有以前年度損益調(diào)整科目的,如果有跨年損益事項需要調(diào)整,可以通過利潤分配——未分配利潤科目核算
84785039
2020 04/03 15:21
麻煩老師給舉例講講,會計小白,謝謝
鄒老師
2020 04/03 15:24
你好,比如去年少計入了費用,今年這樣做分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;庫存現(xiàn)金等科目
84785039
2020 04/03 15:31
哦,謝謝老師。一般納稅人也可以用小企業(yè)會計準則嗎?
鄒老師
2020 04/03 15:32
你好,這個是單位自己選擇的,可能是適用 小企業(yè)會計準則的
84785039
2020 04/03 15:39
哦,那如果是一般納稅人采用了小企業(yè)會計準則,少計入了費用,取得的是專票,那這個稅怎么做呢?
鄒老師
2020 04/03 15:41
你好 借;利潤分配——未分配利潤,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;庫存現(xiàn)金等科目
84785039
2020 04/03 15:43
那這個進項稅額可以在今年抵扣嗎?
鄒老師
2020 04/03 15:45
你好,如果沒有超過認證期限,是可以在今年抵扣的
84785039
2020 04/03 15:47
謝謝老師o(^o^)o
鄒老師
2020 04/03 15:47
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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