問題已解決

老師 我們公司外賬是交給外面財(cái)務(wù)公司做的 月末我跟外賬財(cái)務(wù)交接票據(jù)的時(shí)候 專票的情況 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都給他 我留這兩聯(lián)的復(fù)印件是嗎

84785034| 提問時(shí)間:2020 04/02 14:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 是的,內(nèi)賬可以用復(fù)件件 你還要做一個(gè)發(fā)票和備查 表
2020 04/02 14:53
84785034
2020 04/02 14:54
老師 你說的發(fā)票和備查表是不是每個(gè)月跟外賬財(cái)務(wù)交接了哪些票據(jù)的票據(jù)交接表呀
玲老師
2020 04/02 14:59
是的,最好寫一個(gè)交接表,這樣好分清責(zé)任
84785034
2020 04/02 15:13
嗯嗯。謝謝老師 有專門做的票據(jù)交接表的
玲老師
2020 04/02 15:20
你可以去學(xué)堂的下載中心找一下
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