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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司要清賬,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅”貸方余額為負(fù)數(shù),我要怎么做分錄呢?
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速問速答你好 你去看看這個(gè)個(gè)稅明細(xì)賬 是當(dāng)時(shí)繳納了 沒有在工資扣除
2020 04/02 12:07
84785039
2020 04/02 12:16
那我可以做借“應(yīng)付職工薪酬—工資” 貸“應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅”這樣嗎?
meizi老師
2020 04/02 12:16
你好 是的 如果要在工資扣除 就這樣做的
84785039
2020 04/02 12:18
這就和計(jì)提差不多是嗎?
meizi老師
2020 04/02 12:20
你好 是的 在工資扣除 其實(shí)就是你說的計(jì)提個(gè)稅的過程
84785039
2020 04/02 16:14
那賬上其他應(yīng)付款—工資暫扣,有余額,我可以做管理費(fèi)用—工資,清賬嗎?
meizi老師
2020 04/02 16:18
你好 其他應(yīng)付款—工資暫扣這個(gè)是什么情況 。 是個(gè)人需要承擔(dān)的嗎
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