問題已解決

老師,房租費的問題請教一下,去年11、12月份房租費(無發(fā)票)的會計分錄如下: 借:管理費用-房租費5000(11月份) 管理費用-房租費5000(12月份) 貸:其他應(yīng)付款-房東10000 今年1月份收到房租發(fā)票的會計分錄如下: 借:管理費用5000(1月份) 預(yù)付賬款15000(2、3、4月份) 營業(yè)外支出1000 貸:其他應(yīng)付款21000 后面每月分攤房租費: 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 這樣做有什么影響嗎?11、12月份的憑證附件可以復(fù)制1月份收到的發(fā)票復(fù)印件粘貼在后面嗎?因為房租費一直未付,只能掛其他應(yīng)付款,如果不計入預(yù)付賬款科目,只能計入管理費用,一坨計入管理費用也不合適,所以麻煩老師解答一下

84784988| 提問時間:2020 04/01 20:13
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以的,沒有影響的,這樣處理是對的
2020 04/01 20:18
蔣飛老師
2020 04/01 20:19
先記入預(yù)付賬款科目,然后攤銷,很專業(yè)的
84784988
2020 04/01 20:21
發(fā)票是在企業(yè)所得稅匯算清繳前收到的,所以不存在納稅調(diào)增的問題哈,我問其他老師,她說沒有付錢出去,不能計入預(yù)付賬款
蔣飛老師
2020 04/01 20:24
可以的,預(yù)付賬款就是以前的“待攤費用”科目(這個科目會計準則取消了)
84784988
2020 04/01 20:28
現(xiàn)在也可以使用?我們是小企業(yè)會計準則,好像沒有待攤費用科目
84784988
2020 04/01 20:30
我們現(xiàn)在預(yù)收了一場活動的報名費,因為活動還沒有開始,怕存在退費的問題,現(xiàn)在不計入收入,做在預(yù)收賬款里面的,這樣合適嗎?
84784988
2020 04/01 20:31
活動正式舉辦了再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入中,這樣可以嗎?
蔣飛老師
2020 04/01 20:35
現(xiàn)在也可以使用?我們是小企業(yè)會計準則,好像沒有待攤費用科目 …現(xiàn)在記入(預(yù)付賬款)
蔣飛老師
2020 04/01 20:35
做在預(yù)收賬款里面的,這樣合適嗎? ……對的,可以的
蔣飛老師
2020 04/01 20:36
做在預(yù)收賬款里面的,這樣合適嗎? …是的。你的理解很對
84784988
2020 04/01 20:38
如果涉及到跨年呢?也沒有關(guān)系嗎。
蔣飛老師
2020 04/01 20:41
你好! 沒有影響的
84784988
2020 04/01 21:32
好的,感謝老師
蔣飛老師
2020 04/01 21:32
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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