問題已解決
企業(yè)匯算清繳里面的業(yè)務(wù)招待費一定得是企業(yè)經(jīng)營期發(fā)生的嗎?建設(shè)期產(chǎn)生的在建工程下面的業(yè)務(wù)招待費要不要納稅調(diào)增呢?
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速問速答你好 同學(xué)
是的一定在經(jīng)營期的,如果是籌建期的就入管理費用-開辦費,建設(shè)期不可以調(diào)增的,入的是管理費用開辦費
2020 04/01 11:46
84785009
2020 04/01 11:48
意思是在建工程下面的業(yè)務(wù)招待費不需要在企業(yè)匯算清繳的時候做納稅調(diào)增調(diào)出來?
何江何老師
2020 04/01 11:51
是的同學(xué)這個期間是認(rèn)可這些錢的
84785009
2020 04/01 11:52
不調(diào)?
何江何老師
2020 04/01 11:53
不調(diào)了同學(xué),這個期間的認(rèn)可的,同學(xué),業(yè)務(wù)招待是按60%稅前的
84785009
2020 04/01 11:59
感覺老師沒懂我的意思,情況是公司目前只有在建工程科目,業(yè)務(wù)招待費是放在在建工程科目下面的,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,期間表肯定是不用填,但是調(diào)整表要不要把業(yè)務(wù)招待費填上 按照60%來稅前抵抗?
何江何老師
2020 04/01 12:00
是的同學(xué)你的理解是對的就是按60%填表就好了
84785009
2020 04/01 12:00
所以說業(yè)務(wù)招待費是不管在建設(shè)期還是營業(yè)期的嘍?
何江何老師
2020 04/01 12:05
是的同學(xué)這個只是不再比銷售收入的千分之五這點
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