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甲公司2018年7月銷售一批貨物給乙公司(一般納稅人),售價200萬元(不含稅),則銷項稅額是( ?????)萬元?

84784982| 提問時間:2020 03/31 10:17
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英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學好,銷售額的銷售稅額是,200×13%,
2020 03/31 10:18
84784982
2020 03/31 10:18
某一般納稅人,某月月初有留抵稅額5.3萬元,當月銷售產(chǎn)品取得產(chǎn)品銷售收入(含增值稅)2384.3萬元,外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為30萬元,外購機器設備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為2.2萬元,進項稅發(fā)票均已通過認證。則該公司當月應納增值稅稅額( )萬元。?
84784982
2020 03/31 10:19
老師問一下這個 。
英老師
2020 03/31 10:24
月應繳納的增值稅稅額,=2384.3/1.13*13%-5.3-30-2.2
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