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1、摘要:其他應(yīng)收調(diào)整到其他應(yīng)付,其他應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)付,借其他應(yīng)收賬款300,貸:其他應(yīng)付賬款300 2、摘要:其他應(yīng)付調(diào)整到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款余額在借方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)收,借:其他應(yīng)付賬款300,貸:其他應(yīng)收賬款300 請(qǐng)問是這樣的嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2016 05/11 16:44
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84785020
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2、摘要:其他應(yīng)付調(diào)整到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款余額在借方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)收,借:其他應(yīng)付賬款300,貸:其他應(yīng)收賬款300 ,這個(gè)是貸方余額就不用調(diào)賬是嗎?
2016 05/11 16:48
84785020
2016 05/11 16:58
請(qǐng)問計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備年報(bào)怎么申報(bào)
鄒老師
2016 05/11 16:46
1,是的 2,借;其他應(yīng)收款 貸;其他應(yīng)付款 如果按你描述的是貸方余額,就不存在調(diào)整的事情
鄒老師
2016 05/11 16:50
其他應(yīng)付賬款余額在借方,借方余額-300,既然是借方余額-300,其實(shí)就是貸方300,所以不需要調(diào)整
鄒老師
2016 05/11 17:02
如果是正常損失,做清單申報(bào),如果是非正常損益,做專項(xiàng)申報(bào)扣除
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