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我剛?cè)ヒ粋€企業(yè),原來這公司賬是由記賬公司做的,后面我去交接需要注意點什么?

84784982| 提問時間:2020 03/28 21:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
、交接內(nèi)容 (一)現(xiàn)金和銀行存款 1、現(xiàn)金的交接:清點保險柜中的現(xiàn)金,是否跟現(xiàn)金日記賬相符;如果不相符,是否有未走賬的原始單據(jù),如果考慮這些因素的話,是否賬實相符。盡量讓前任會計在交接時點前將這些憑證都做到賬上,這樣既清晰又省時。 2、銀行賬戶的交接:保證所有銀行賬戶余額,與銀行日記賬余額核對相符,如果不相符,查找銀行余額調(diào)節(jié)表中的未達賬項原因;清點和記錄銀行票據(jù)的號碼和張數(shù),并告知網(wǎng)銀U盾及密碼。 (二)會計資料 所有會計憑證、會計賬簿、會計報表、審計報告等必須全部交接清楚,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責(zé)。會計資料按時間順序擺放,并核對賬實、賬賬、賬表是否相符,并需要在交接清單中注明會計資料數(shù)量和起止時間。核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 (三)稅務(wù)資料 納稅申報資料及稅審報告、稅務(wù)文書必須全部交接;核對最近一個月申報表上金額與賬簿金額是否相符。金稅盤、報稅盤、IC卡、發(fā)票專用章等進行移交,并告知國地稅納稅申報密碼及聯(lián)系人電話等。 (四)其他交接 1、印章票據(jù) 財務(wù)章、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。并在交接報告中詳細注明存放位置和數(shù)量及起止號碼。 2、辦公設(shè)備及電子、紙質(zhì)檔案 電腦(包括登錄密碼)、打印機、裝訂機等交接給新會計;財務(wù)軟件、財務(wù)數(shù)據(jù)、電子表格以及相關(guān)密碼也應(yīng)同時提交。相關(guān)資質(zhì)、證件也一并交接。 3、未了事項和遺留問題 對于未了事項和遺留問題,交接人應(yīng)注明原因及事件發(fā)展進程、未來采取措施。 4、內(nèi)外部溝通聯(lián)系人 內(nèi)外部溝通聯(lián)系人都要對接一下。例如:內(nèi)部包括人力資源部、采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、倉儲部、行政管理部等;外部有銀行、稅務(wù)等相關(guān)人員。 上述敘述的交接情形比較全面,你可以選擇與你相關(guān)的崗位交接進行對號入座。交接報告需要一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并每人一份。
2020 03/28 21:40
84784982
2020 03/28 21:49
請問老板加油費可以報銷嗎?
紫藤老師
2020 03/28 21:49
老板加油費,如果是公司抬頭的,可以報銷
84784982
2020 03/28 21:51
有沒一個月有沒限額?不能超過多少
紫藤老師
2020 03/28 21:53
你好,沒有金額限制的
84784982
2020 03/28 21:56
老師,員工一月有補貼1000也,這樣可以用汽車油費來報銷?我要怎么做這么比賬?
紫藤老師
2020 03/28 21:58
補貼的可以做表發(fā)放的 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84784982
2020 03/28 22:00
這樣要交個人所得稅,所以想問可不可以讓她開公司抬頭的油費,做差旅費報銷?
紫藤老師
2020 03/28 22:01
可以讓她開公司抬頭的油費,做差旅費報銷
84784982
2020 03/28 22:03
這樣做需要注意點什么?直接開1000元發(fā)票。借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金?
紫藤老師
2020 03/28 22:03
對的,直接開1000元發(fā)票。借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
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