問(wèn)題已解決

老師你好!我去年賬做錯(cuò)了,人工成本結(jié)轉(zhuǎn)也錯(cuò)了,要調(diào)今年的賬但我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)年度損益這個(gè)科目要怎么處理呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/27 15:05
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020 03/27 15:06
84785008
2020 03/27 15:16
之前是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_人工成本,勞務(wù)成本_人工,現(xiàn)在要調(diào)整的話,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
小劉老師
2020 03/27 15:53
小企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理也就是說(shuō),這種情況你按照差額,直接計(jì)入當(dāng)年損益科目即可。
84785008
2020 03/27 15:59
具體該怎么調(diào)整呢
小劉老師
2020 03/27 16:01
你具體是怎么錯(cuò)的呀,少記了?多記了?比如少記,就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付工資
84785008
2020 03/27 16:35
這個(gè)是發(fā)生的安裝費(fèi),不是工資,勞務(wù)公司開(kāi)的專(zhuān)票
小劉老師
2020 03/27 16:37
那你就是借成本,貸應(yīng)付賬款
84785008
2020 03/27 16:37
發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)抵扣的,是等我們開(kāi)票時(shí)扺扣了才入賬的,19年已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)到損益了,只能在20年調(diào)出來(lái)
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