問題已解決
你好,老師,我公司年初收了對方1年的不動產(chǎn)租賃費,同時給對方代開了專票,增值稅已經(jīng)繳納。那我做賬是:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項 然后每個月底按比例確認(rèn)租金收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是每個季度怎么申報增值稅(我們是季報)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,增值稅是開票當(dāng)季一次申報的。
2020 03/27 11:47
84785001
2020 03/27 11:58
開票當(dāng)季度申報增值稅把全年的收入也填到表里?
那以后季度申報的增值稅表用填本季度確認(rèn)的收入嗎?
立紅老師
2020 03/27 12:01
你好,
開票當(dāng)季度申報增值稅把全年的收入也填到表里?——是的
那以后季度申報的增值稅表用填本季度確認(rèn)的收入嗎?——是的,不包括已申報的租金的收入
84785001
2020 03/27 12:13
好的,謝謝
立紅老師
2020 03/27 12:24
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
閱讀 477