問(wèn)題已解決

賬面待認(rèn)證金額比實(shí)際認(rèn)證金額少3000多,該如何調(diào)整賬?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/27 09:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要去查下啥情況,賬上做錯(cuò)嗎,
2020 03/27 10:10
84784989
2020 03/27 14:04
是的,是賬上做錯(cuò)了,差額也找出來(lái)了,是購(gòu)買的耗材發(fā)票稅額做錯(cuò)了,該如何進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整呢?
maize老師
2020 03/27 14:08
賬上少做?是購(gòu)買的耗材發(fā)票稅額做錯(cuò)了 借進(jìn)項(xiàng)稅額 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),假設(shè)你做庫(kù)存商品,我不知道你做啥
84784989
2020 03/27 19:21
是的,是做的原材料庫(kù)存商品
maize老師
2020 03/27 19:22
那就做 借進(jìn)項(xiàng)稅額 借庫(kù)存商品 /原材料 負(fù)數(shù)
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