問(wèn)題已解決

老師,固定資產(chǎn)是按照實(shí)際付款時(shí)間入賬還是按照發(fā)票到公司以后入賬?。课覀兏犊钤?月,但是發(fā)票3月才來(lái)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/26 11:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,固定資產(chǎn)是按實(shí)際取得固定資產(chǎn)控制權(quán)的月份入賬的
2020 03/26 11:42
84785042
2020 03/26 11:43
那1月份入賬是入固定資產(chǎn)還是入預(yù)付賬款?。?/div>
鄒老師
2020 03/26 11:46
你好,1月份對(duì)方有把固定資產(chǎn)送到你單位嗎?
84785042
2020 03/26 11:47
送到了,已經(jīng)開(kāi)始使用了
鄒老師
2020 03/26 11:47
你好,那1月份就不需要做預(yù)付款處理,直接做固定資產(chǎn)入賬分錄就是了
84785042
2020 03/26 11:58
可是沒(méi)有發(fā)票,等發(fā)票來(lái)了直接沖稅額是嗎?
鄒老師
2020 03/26 12:00
你好,等發(fā)票來(lái)了就做相反分錄把之前無(wú)票的固定資產(chǎn)分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)分錄
84785042
2020 03/26 13:00
那攤銷是從1月開(kāi)始攤銷對(duì)吧
鄒老師
2020 03/26 13:04
你好,固定資產(chǎn)折舊是從入賬的次月,而不是當(dāng)月就計(jì)提折舊的
84785042
2020 03/26 13:04
對(duì)對(duì)對(duì),就是2月,我說(shuō)錯(cuò)了
鄒老師
2020 03/26 13:11
你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎 ?
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