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請問老師家具廠賬務(wù)處理需要注意什么

84784982| 提問時間:2020 03/25 15:27
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
家具廠的話,是生產(chǎn)型企業(yè)。三項費(fèi)用的處理,也沒什么特殊的。 關(guān)鍵是,生產(chǎn)成本這一塊,要核算清楚。因為這個,涉及以后的主營業(yè)務(wù)成本問題。核算不清楚,把虧損的家具當(dāng)成盈利的,會導(dǎo)致企業(yè)決策錯誤哈
2020 03/25 15:30
84784982
2020 03/25 15:33
生成成本核算是怎么樣的?老師
許老師
2020 03/25 15:36
這個的話,是根據(jù)領(lǐng)用的原材料,和工人的工資等,進(jìn)行核算的。 尤其是工人工資這一塊:因為有的工人,他可能這個月生產(chǎn)A家具,同時生產(chǎn)B家具。這個的話,要按工時分配等方法,將他的工資,分配到AB兩種產(chǎn)品的成本上哦
84784982
2020 03/25 15:40
還有其他需要分配的嗎?
許老師
2020 03/25 15:50
還有的話,企業(yè)車間用水用電,先記入制造費(fèi)用,再分配到生產(chǎn)成本的。
84784982
2020 03/25 15:57
做內(nèi)賬是不是也一樣老師?
許老師
2020 03/25 16:01
這個的話,想做的好,是一樣的。因為這個,直接決定決策問題哈
84784982
2020 03/25 16:13
就是工資需要分配到具體產(chǎn)品,然后就是原材料本身的成本,就按照領(lǐng)用的來分配,水電費(fèi)就是分車間制造費(fèi)用和辦公室的管理費(fèi)用,月末就是結(jié)轉(zhuǎn)這些成本,借生產(chǎn)成本,貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,其他沒有別的了對嗎老師
許老師
2020 03/25 16:19
嗯嗯,思路是這樣的哦
84784982
2020 03/25 16:28
老師我想問問輔助生產(chǎn)成本是什么
許老師
2020 03/25 16:31
對于生產(chǎn)型企業(yè)來說,輔助生產(chǎn)成本,主要就是水電費(fèi)等制造費(fèi)用。當(dāng)然,還可能包括一些輔助原材料,低值易耗品等
84784982
2020 03/25 16:36
那老師內(nèi)賬和外賬的區(qū)別就是不做稅費(fèi)是嗎?還是怎么樣的?
許老師
2020 03/25 16:40
稅費(fèi)的話,是一個主要的方面。 當(dāng)然,外賬的話,有時為了取得銀行貸款之類的。所以呀,會提前確認(rèn)收入,推遲確認(rèn)成本什么的,達(dá)到粉飾財報的目的
84784982
2020 03/25 16:57
那老師內(nèi)賬需要注意什么
許老師
2020 03/25 16:59
內(nèi)賬的話,其實才是反映企業(yè)真實情況的信息。就按我上面說的,核算要準(zhǔn)確。 (外賬的話,不是不能核算準(zhǔn)確,而是有意核算不準(zhǔn)確~~)
84784982
2020 03/25 17:00
那內(nèi)賬我比如購進(jìn)原材料的話,就是價稅合計入賬吧,不需要確認(rèn)進(jìn)項了!銷項是不是也是價稅合計做主營業(yè)務(wù)收入?
許老師
2020 03/25 17:03
如果這些,不在外賬里反映(不走發(fā)票),是這樣的。 但對于少量走發(fā)票的部分,還是正常處理哈
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