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請(qǐng)問老師,公司租辦公室的押金和當(dāng)月的租金怎么做賬?

84784982| 提問時(shí)間:2020 03/24 23:25
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
押金: 借:其他應(yīng)收款-AA公司押金 貸:銀行存款 租金: 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款
2020 03/24 23:26
84784982
2020 03/24 23:28
老師,這個(gè)租金是可以開增值稅專用發(fā)票的,這個(gè)怎么做賬呢?
雷蕾老師
2020 03/24 23:42
那就是 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 填不含稅價(jià)格 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
84784982
2020 03/24 23:45
老師,不用分開寫憑證嗎?付款做一筆,收到票做一筆
雷蕾老師
2020 03/25 00:02
時(shí)間會(huì)差多久?如果是在一個(gè)月內(nèi)的,你就等收到票的時(shí)候做。 如果時(shí)間差的久,你這筆增值稅暫時(shí)就不做。 那么,就: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 計(jì)提費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
84784982
2020 03/25 00:07
謝謝老師,是在一個(gè)月內(nèi)的
雷蕾老師
2020 03/25 00:26
那就可以等收到票了一起做哈,這樣單據(jù)齊全。
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