問題已解決

老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補以前年度虧損能可以全彌補掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計算了對嗎?

84784973| 提問時間:2020 03/24 19:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以彌補前面年度虧損 如果彌補虧損后沒有利潤的話 不需要繳納企業(yè)所得稅了 也不需要計算了
2020 03/24 19:57
84784973
2020 03/24 19:58
匯算清繳時,減免的那張表是不是就為0了?
bamboo老師
2020 03/24 20:03
是的 匯算清繳時,減免的那張表就為0了
84784973
2020 03/24 20:42
老師,那我還需要勾選這張減免表嗎?
bamboo老師
2020 03/24 20:44
您說的是A107040這張表吧
84784973
2020 03/25 08:51
是的,全彌補了這張表是不是為0?這張表還是需要勾選的
bamboo老師
2020 03/25 08:57
全彌補了這張表是為0 這張表還是需要勾選的
84784973
2020 03/25 09:06
老師,那張為0的表直接保存即可,對嗎
bamboo老師
2020 03/25 09:16
那張為0的表直接保存即可 是的
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