問(wèn)題已解決

老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”怎么填,虧損的話還需要填嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/23 15:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,虧損就不需要填寫的這個(gè)
2020 03/23 15:01
84784948
2020 03/23 15:02
不虧損的話就按減半征收是嗎
暖暖老師
2020 03/23 15:03
這樣根據(jù)你表格的數(shù)填寫的
84784948
2020 03/23 15:04
就是應(yīng)納所得稅額不超300萬(wàn)的話按減半征收這這意思嗎?還是什么啊,我填的表格是按利潤(rùn)表填的
暖暖老師
2020 03/23 15:05
不超過(guò)300萬(wàn)的部分稅率10%
84784948
2020 03/23 15:05
好的,謝謝老師
暖暖老師
2020 03/23 15:06
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
84784948
2020 03/23 15:20
老師,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”和“稅收折舊、攤銷額”都怎么填啊
暖暖老師
2020 03/23 15:22
按照你賬面價(jià)值的入賬數(shù)字和累計(jì)折舊的明細(xì)
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