問(wèn)題已解決

這個(gè)月發(fā)票都認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣完,怎么做分錄啊,稅務(wù)局增值稅表怎么填呢,表3是進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有抵扣完,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/23 03:10
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答疑蘇老師
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你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)認(rèn)抵扣完 ,自動(dòng)留底,不需要額外做分錄。進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額里就可以了。
2020 03/23 03:33
84784989
2020 03/23 08:02
那這個(gè)抵扣分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)分錄還是要寫(xiě)的嗎?
答疑蘇老師
2020 03/23 08:14
你好 不是的 看老師給你發(fā)的圖片
84784989
2020 03/23 09:46
老師沒(méi)有抵扣完的最后都在進(jìn)項(xiàng)稅額里,下月結(jié)轉(zhuǎn)嗎。以前認(rèn)證可以抵扣完的分錄我是這樣寫(xiě)的,你看看對(duì)不對(duì) 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交增值稅—未交增值稅
答疑蘇老師
2020 03/23 10:10
你好 對(duì)的 分錄是正確的。
84784989
2020 03/23 10:11
蘇老師,你給的圖片就是認(rèn)證了,沒(méi)有抵扣完的做賬分錄嗎
答疑蘇老師
2020 03/23 10:14
你好 是的 就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784989
2020 03/23 10:42
不要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?有同事告訴不要做分錄,不要做分錄對(duì)嗎?
答疑蘇老師
2020 03/23 10:45
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,需要做分錄。
84784989
2020 03/23 10:53
我的理解是把進(jìn)項(xiàng),和銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值,最后把借方多的轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。最后報(bào)表里會(huì)有借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額。那請(qǐng)問(wèn)老師下月拿出抵扣的分錄怎么做啊
答疑蘇老師
2020 03/23 10:55
你好 不是的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的。
84784989
2020 03/23 10:57
老師,我有點(diǎn)搞糊涂了,我現(xiàn)在就是公司認(rèn)證了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有200塊沒(méi)有抵扣,就是想把這分錄做出來(lái),到底怎么做???
答疑蘇老師
2020 03/23 10:58
你好 就是老師上面給你發(fā)的,沒(méi)抵扣的這200在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目上
84784989
2020 03/23 10:59
多的200的進(jìn)項(xiàng)下月抵扣,這個(gè)月是銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少。
答疑蘇老師
2020 03/23 11:00
你好 同學(xué)是說(shuō)這200沒(méi)認(rèn)證吧?
84784989
2020 03/23 11:01
是認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多
答疑蘇老師
2020 03/23 11:04
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增指稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增指稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784989
2020 03/23 11:07
感謝感謝,那麻煩最后問(wèn)問(wèn),下月拿出來(lái)未抵扣怎么做分錄啊?
答疑蘇老師
2020 03/23 11:10
你好 下月正常做分錄就可以了 下月這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方可以沖減轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方的
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