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老師,我想了解下會計一年,或是每月大致要做哪些工作,剛接觸,有點沒底

84784949| 提問時間:2020 03/20 19:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好, 一、每月會計作賬流程: 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。 5、編制會計報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 二、一般企業(yè)做賬的主要會計分錄: 1、采購 借:原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計提工資 借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保、個稅 4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計提折舊 借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業(yè)費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 。。。 貸:制造費用 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷售收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算) 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 13、季末,計提預(yù)交所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020 03/20 19:03
84784949
2020 03/20 19:26
那一年中有什么需要報稅務(wù),財務(wù)等政府部門的
莊老師
2020 03/20 20:19
你好,每個月需要申報增值稅,附加稅,個人所得稅,季度申報企業(yè)所得稅預(yù)繳,年終企業(yè)所得稅匯算清繳,個人所得稅匯算清繳,送政府工商年報,財政年報表等
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