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多扣員工個(gè)稅下月怎么賬務(wù)處理

84784998| 提問時(shí)間:2020 03/20 14:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 下個(gè)月還給員工 你們上月分錄怎么做的
2020 03/20 14:51
84784998
2020 03/20 14:58
把上月的計(jì)提發(fā)放沖紅重新計(jì)提把扣錯(cuò)的部分也加入了應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí)把扣錯(cuò)的放入了其他應(yīng)付款
84784998
2020 03/20 15:00
然后再補(bǔ)到這個(gè)月工資里一起發(fā),把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入其他應(yīng)付的部分沖銷
meizi老師
2020 03/20 15:00
你好 那你下個(gè)月發(fā)放工資一起 就做借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款貸銀行存款 這樣就行了。
84784998
2020 03/20 15:04
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付 其他應(yīng)收 銀存
meizi老師
2020 03/20 15:13
你好 你正常發(fā)放是上月做的 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 那么現(xiàn)在繳納個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 多繳納的個(gè)稅在貸方放著 。 你下個(gè)月就放著抵減下月的個(gè)稅就行了。 不需要去調(diào)整分錄 。這樣好些 。你看你員工同意不
84784998
2020 03/20 16:46
好的,謝謝
meizi老師
2020 03/20 16:49
不客氣 幫到你就好
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