問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)買(mǎi)了稅控設(shè)備,沒(méi)有抵減稅款,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/20 14:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
嗯,正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020 03/20 14:25
84785028
2020 03/20 14:27
那第二年要是又抵減了,怎么處理?
樸老師
2020 03/20 14:31
直接抵減就可以了,購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280
84785028
2020 03/20 14:34
好的,謝謝老師。
84785028
2020 03/20 14:34
第二年抵減,用不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
樸老師
2020 03/20 14:41
不用的哦,按照上面的分錄
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