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如果應付賬款科目余額還剩一些幾角幾分錢,沒付出去,又沒有往來了,想處理掉,怎么處理,借應付賬款,貸營業(yè)外收入嗎
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速問速答您好,是的,如果可以不償付的應付以及其他應付,可以計入營業(yè)外收入。
2020 03/18 16:06
84784985
2020 03/18 16:06
那要是多付了幾分錢了
縈縈老師
2020 03/18 16:07
您好,可以追究責任的話,補回來就行了。
84784985
2020 03/18 16:08
幾分錢,肯定不追責啊
84784985
2020 03/18 16:08
只是想賬務處理掉
縈縈老師
2020 03/18 16:09
您好,那您就轉到營業(yè)外支出把,主要金額也不大。
84784985
2020 03/18 16:12
可不可以多付或少付的用紅字或藍字沖回呢,因為這是購買原材料的貨款,借原材料,貸應付賬款,然后紅字或藍字
縈縈老師
2020 03/18 16:18
您好,您購買原材料肯定是開票了的,需要按開票的金額來做。
84784985
2020 03/18 16:27
就是可能票多開了幾分或者少開了幾分這種情況,付款又按照實際付的這種啊
縈縈老師
2020 03/18 16:30
您好,如果是這樣的話,入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來科目,期末的時候一起調整入損益。
84784985
2020 03/18 16:32
發(fā)票開了就掛賬了,款也付了,現(xiàn)在沒供應往來了,現(xiàn)在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛
縈縈老師
2020 03/18 16:39
您好,我已經說的很明確了,您的采購價值要按開票的金額來,如果是少付了幾分錢,您可以做到您的營業(yè)外收入中去,當成您的利的;如果是多付了,無法收回,您可以當成您的損失,計入到營業(yè)外支出中去。
剛才讓您掛往來,是因為如果您單位不止一次這樣的情況,您可以通過往來先轉,年底在調到營業(yè)外收支中去。
84784985
2020 03/18 16:45
比如,多付,借其他應收,貸應付,借營業(yè)外支出,貸其他應收
縈縈老師
2020 03/18 16:49
您好,
如果您是想年底一次調整的話;多付的:借:其他應收(差額) 應付賬款 貸:銀行存款 年底:借:營業(yè)外支出 貸:其他應收
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