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老師如果沖銷去年的一筆收入,去年分錄是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,現(xiàn)在沖銷怎么做分錄?

84785003| 提問時間:2020 03/18 15:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借應(yīng)收 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 03/18 15:57
84785003
2020 03/18 15:58
內(nèi)帳也是這樣做嗎?
maize老師
2020 03/18 16:02
內(nèi)賬可以直接做借應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
84785003
2020 03/18 16:04
借利潤分配未分配利潤10000貸以前年度損益調(diào)整10000,是嗎?這里是用正數(shù)表示而不是負數(shù)對吧?
maize老師
2020 03/18 16:05
這個內(nèi)賬不需要做這個了,
84785003
2020 03/18 16:08
那內(nèi)帳只做一筆分錄:借:應(yīng)收賬款-10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000嗎?是嗎?
maize老師
2020 03/18 16:13
內(nèi)賬不需要做以前年度損益調(diào)整,直接做,借應(yīng)收負數(shù)-10000 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)-10000
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