問(wèn)題已解決

我們用其他單位資質(zhì)中標(biāo),只是簡(jiǎn)單的記一下賬,但是不知道建筑業(yè)臺(tái)帳怎么做

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/18 07:59
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好最主要是要登記你轉(zhuǎn)給對(duì)方多少錢(qián),然后對(duì)方轉(zhuǎn)給你的錢(qián)要記清楚,這個(gè)合同的收入毛利
2020 03/18 08:04
84784962
2020 03/18 09:25
個(gè)人報(bào)銷(xiāo)一張去年的餐費(fèi)發(fā)票,沖個(gè)人借支,分錄是不是借以前年度損益100,貸其他應(yīng)收款100
小葉老師
2020 03/18 09:28
一百塊直接放在當(dāng)期記管理費(fèi)用就行哈
84784962
2020 03/18 09:41
不用記以前年度損益嗎,我們大會(huì)計(jì)說(shuō)調(diào)整一下
小葉老師
2020 03/18 09:45
不需要,對(duì)當(dāng)期影響不大
84784962
2020 03/18 13:55
老師,我們分公司是一般納稅人,也沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,目前處于開(kāi)辦期,一些吊裝費(fèi)等等有必要要求對(duì)方一定要開(kāi)成專(zhuān)票嗎,對(duì)方是小規(guī)模
小葉老師
2020 03/18 14:53
開(kāi)辦期看公司要求,開(kāi)專(zhuān)票可抵扣,抵扣的也不多3%
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